
泾源县人民检察院
JING YUAN XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
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泾源县人民检察院
JING YUAN XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月21日
泾源县人民检察院
JING YUAN XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
第一部分 单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
(一)主要职能。
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
按照法律规定和业务分工设置内部机构,别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
1、控告申诉检察部门、举报中心
⠂ ⠂ ⠂༯span>承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2、反贪污贿赂部门
承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。
3、渎职侵权检察部门承办对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。
4、侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
5、公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工。
6、监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
7、民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
8、检察技术部门
承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
9、纪检监察部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
10、法警大队
负责办案过程中的安全工作。
11、案管中心
承办案件管理工作。
12、未成年人检察工作办公室
承办未成人犯罪的批捕起诉等工作。
13、社区矫正法律监督办公室
对社区矫正的交付、管理、解矫等工作进行法律监督。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围为泾源县人民检察院单位本级部门。
第二部分 年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
| | | | | | ||
收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | 公开01表 | ||
公开部门:泾源县人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,282,909.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | ||
| 2 | | 二、外交支出 | 29 | | ||
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | ||
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 8,568,185.13 | ||
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | ||
六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | ||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 710,786.26 | ||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 268,676.36 | ||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | ||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | ||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | ||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | ||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | ||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | ||
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | ||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | ||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | ||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 280,188.00 | ||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | ||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | ||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | ||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | | ||
本年收入合计 | 24 | 8,755,119.36 | 本年支出合计 | 51 | 9,827,835.75 | ||
| 25 | |
| 52 | | ||
| 26 | 1,253,178.65 | 53 | 180,462.26 | |||
总计 | 27 | 10,008,298.01 | 总计 | 54 | 10,008,298.01 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | | | |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 泾源县人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,755,119.36 | 8,282,909.39 | | | | | 472,209.97 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,495,468.74 | 7,235,257.33 | | | | | 260,211.41 | ||
20404 | 检察 | 7,495,468.74 | 7,235,257.33 | | | | | 260,211.41 | ||
2040401 |
| 7,495,468.74 | 7,235,257.33 | | | | | 260,211.41 | ||
2040402 |
| 1,929,700.00 | 1,929,700.00 | | | | | | ||
2040409 |
| | | | | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 710,786.26 | 501,787.00 | | | | | 208,998.56 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 710,394.70 | 501,787.00 | | | | | 208,607.00 | ||
2080504 |
| 227,573.00 | 26,700.00 | | | | | 200,873.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,299.20 | 467,299.20 | | | | | | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7788.50 | 7788.50 | | | | | | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7734.00 | | | | | | 7734.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 391.56 | | | | | | 391.56 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268,676.36 | 268,676.36 | | | | | 3000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 268,676.36 | 268,676.36 | | | | | 3000.00 | ||
2101101 |
| 176,359.84 | 176,359.84 | | | | | | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3000.00 | | | | | | 3000.00 | ||
21001103 | 89,316.52 | 89,316.52 | | | | | | |||
221 | 住房保障支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | | ||
2210201 |
| 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门: | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,827,835,75 | 6,825,419.36 | 3,002,416.39 | | | | |||
204 | 公共安全支出 | 8,568,185.13 | 5,565,768.74 | 3,002,416.39 | | | | ||
20404 | 检察 | 8,568,185.139 | 5,565,768.74 | 3,002,416.39 | | | | ||
2040401 |
| 5,565,768.74 | 5,565,768.74 | | | | | ||
2040402 |
| 3,002,416.39 | | 3,002,416.39 | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 710,786.26 | 710,786.26 | | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 710,394.70 | 710,394.70 | | | | | ||
2080504 |
| 227,573.00 | 227,573.00 | | | | | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,299.20 | 467,299.20 | | | | | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7788.50 | 7788.50 | | | | | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7734.00 | 7734.00 | | | | | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 391.56 | 391.56 | | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268,676.36 | 268,676.36 | | | | | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 268,676.36 | 268,676.36 | | | | | ||
2101101 |
| 176,359.84 | 176,359.84 | | | | | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | ||
2101103 |
| 89,316.52 | 89,316.52 | | | | | ||
221 | 住房保障支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | ||
2210201 |
| 280,188.00 | 280,188.00 | | | | | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| | | | | | | 公开04表 | ||
公开部门:泾源县人民检察院 | | | | | | | 金额单位:元 | ||
收 | 支 | ||||||||
项 ⠂ 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 ⠂ 次 | | 1 | 栏 ⠂ 次 | | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,282,909.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | ||
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | ||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 8,307,973.72 | 8,307,973.72 | | ||
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | ||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | ||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | ||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 501,787.70 | 501,787.70 | | ||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 265,676.36 | 265,676.36 | | ||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | ||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | ||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | ||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | ||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | ||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | ||
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | ||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | ||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | ||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 280,188.00 | 280,188.00 | | ||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | ||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | ||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | ||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | ||
本年收入合计 | 24 | 8,282,909.39 | 本年支出合计 | 52 | 9,355,625.78 | 9,355,625.78 | | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,253,178.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 180,462.26 | 180,462.26 | | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,253,178.65 | | 54 | | | | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | ||
合计 | 28 | 9,536,088.04 | 合计 | 56 | 9,536,088.04 | 9,536,088.04 | | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
公开部门: | 泾源县人民检察院 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,355,625.78 | 6,353,209.39 | 3,002,416.39 | |||
204 | 公共安全支出 | 8,307,973.72 | 5,305,557.33 | 3,002,416.39 | ||
20404 | 检察 | 8,307,973.72 | 5,305,557.33 | 3,002,416.39 | ||
2040401 | 5,305,557.33 | 5,305,557.33 | 0.00 | |||
2040402 | 3,002,416.39 | 0.00 | 3,002,416.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 501,787.70 | 501,787.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 501,787.70 | 501,787.70 | 0.00 | ||
2080504 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,299.20 | 467,299.20 | | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7788.50 | 7788.50 | | ||
| | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268,676.36 | 268,676.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 268,676.36 | 268,676.36 | 0.00 | ||
2101101 |
| 176,359.84 | 176,359.84 | 0.00 | ||
2101103 |
| 89,316.52 | 89,316.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 280,188.00 | 280,188.00 | 0.00 | ||
2210201 |
| 280,188.00 | 280,188.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开06表 |
公开部门: | :泾源县人民检察院 | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,353,209.39 | 4,937,126.37 | 1,086,522.02 | |||
204 | 公共安全支出 | 5,305,557.33 | 4,196,362.31 | 1,086,522.02 | ||
20404 | 检察 | 5,305,557.33 | 4,196,362.31 | 1,086,522.02 | ||
2040401 | 5,305,557.33 | 4,196,362.31 | 1,086,522.02 | |||
2040402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 501,787.70 | 475,087.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 501,787.70 | 475,087.70 | 0.00 | ||
2080504 |
| 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,299.20 | 467,299.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7788.50 | 7788.50 | 0.00 | ||
| | | | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268,676.36 | 268,676.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 268,676.36 | 268,676.36 | 0.00 | ||
2101101 |
| 176,359.84 | 176,359.84 | 0.00 | ||
2101103 |
| 89,316.52 | 89,316.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 280,188.00 | | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 280,188.00 | | 0.00 | ||
2210201 |
| 280,188.00 | | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门: | 泾源县人民检察院 | | | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分⠁7年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,282,909.39元,支出总计9,355,625.78元。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8,282,909.39元,其中:财政拨款收入⠼/span>8,282,909.39元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9,827,835.75元,其中:基本支出6825419.36元,占69%;项目支出3002416.39元,占31%;经营支出0元,占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
⠂ ⠁7年度财政拨款收支总决算10008298.01元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出9827835.75元,占本年支出合计的98%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出9827835.75元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:公共安全支出8568185.13元,占87%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出710786.26元,占8%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出280188.00元,占5%,等等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6825419.36元,其中:人员经费5089507.93元,公用经费1735911.43元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5089507.93元
2.商品和服务支出2672995.82元
3.对个人和家庭的补助530434.00元
4.其他资本性支出1534898元
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年,泾源县人民检察院人民检察院本级(为一级预算单位,无下属单位)机关运行经费财政拨款预算486.16万元。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,泾源县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 3980平方米,价值 1214万元;车辆5辆,价值58.5万元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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